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发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局 生成日期: 2020-09-15 16:38
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局2019年度部门决算

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局2019年度部门决算

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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局2019年度部门决算

   录

第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局部门概况

一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局部门概况

一、部门主要职能

(一)大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门,主要职责是:

1)负责保障水资源的合理开发利用;

2)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;

4)负责水资源保护工作;

5)负责节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;

6)指导监督水利工程建设与运行管理;

7)负责水土保持工作;

8)指导农村水利工作;

9)负责重大涉水违法事件的查处;

10)开展水利科技和外事工作;

11)负责落实综合防灾减灾规划相关要求;

12)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用

13)依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电的安全监督管理等。

(二)大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局主要以防洪、农田灌溉、水力发电为主要职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中型水库管理局。

本部门2019年年末编制人数37人,其中行政编制14 人,事业编制20人;年末实有人数64人,其中在职人员37人、退休人员24人、遗属3人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2840.15万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年无增减;本年收入合计2840.15万元,较2018年减少456.54万元,下降14%,主要原因是:上级水利专项资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2840.15万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2840.15万元,其中本年支出合计2840.15万元,较2018年减少426.22万元,下降13%,主要原因是:水利项目资金减少。

本年支出的具体构成为:基本支出477.05万元,占1 %;项目支出2363.10万元,占83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 401.06万元,决算数为2840.15万元。其中:

(一)农林水支出年初预算数为401.06万元,决算数为2840.15万元,主要原因是上级专项资金未列入年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出447.05万元,其中:

(一)工资福利支出 338.99万元,较2018年增加18.67万元,增长6%,主要原因是:工资、津补贴正常调增。

(二)商品和服务支出131.29万元,较2018年增加13.66万元,增长12%,主要原因是2019年度聘用人员工资列入劳务费用,增加了商品服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出6.8万元,较2018年减少2.39万元,下降26%,主要原因是:2018年有抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.1万元,决算数为 12.1万元,完成年初预算的48%,决算数较2018年减少0.15万元,下降1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.1万元,决算数为11万元,完成年初预算的52%,决算数较2018年减少0.05万元,下降0.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照中央八项规定节约开支缩减经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.1万元,完成年初预算的28%,决算数较2018年减少0.1万元,下降8%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出131.29万元,较年初预算数增加38.5万元,增长41%,主要原因是2019年度聘用人员工资列入劳务费用,增加了公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.9万元,其中:政府采购货物支出3.9万元。其中:授予小微企业合同金额3.9万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中执法用车1辆。

九、预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。

(三)“三公”经费

指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

(四)行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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